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送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟(jì)師

2019-03-18 16:43

您好:影響的只是含稅價,不含稅價不變。4月1日前簽的合同開過一部分發(fā)票的還按16%開票。 
對于收入與利潤的建議是:  
1、降稅率前,簽訂合同,銷售方應(yīng)以簽含稅價合同為好。 
2、降稅率前,簽訂合同,購買方以簽訂不含稅價稅為好。

允暢 追問

2019-03-18 16:56

老師好,請問 
到了4月份,對于發(fā)生在4月以前的暫未開票業(yè)務(wù),還按照16%開票,那開票的時候,會比較麻煩嗎? 
還是說和正常一樣開具呢? 
還有,等報稅的時候,(因為稅率已經(jīng)改為13%)在報16%的銷項稅,會比較麻煩嗎?還是和正常一樣申報就行呢? 
開票和報稅   都有什么要注意的事項嗎? 
 
因為我是新手,沒經(jīng)歷過這些變動。 
請老師詳細(xì)解答, 
謝謝您。

宋艷萍老師 解答

2019-03-18 17:02

您好:和正常一樣開具。這次稅率調(diào)整的具體細(xì)則還沒有出臺,只能按以前17%到16%的經(jīng)驗來回答。具體開票報稅的細(xì)則要等出臺后,才知道怎么做。

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您好:影響的只是含稅價,不含稅價不變。4月1日前簽的合同開過一部分發(fā)票的還按16%開票。 對于收入與利潤的建議是: 1、降稅率前,簽訂合同,銷售方應(yīng)以簽含稅價合同為好。 2、降稅率前,簽訂合同,購買方以簽訂不含稅價稅為好。
2019-03-18 16:43:04
業(yè)務(wù)1應(yīng)交增值稅 3400*500*0.13=221000 應(yīng)交消費稅500*250=125000
2022-04-17 18:19:12
您好,增值稅是價外稅,交易中如果合同約定開票金額就是不含增值稅銷售額??0.13;如果開票金額就是含增值稅銷售額?1.13后在??0.13。
2022-03-20 08:53:55
你好,那是剔除增值稅
2020-03-27 11:10:48
您好,如果知道各稅種的稅率是可以計算出來的。
2019-03-04 15:59:39
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