老師,您好,公司A是從前一公司B變更而成的,公司B,有 問
直接做往來內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,我想請問一下,我們無償使用主管部門提供的辦 問
你好,那你打算計入什么科目,這個有多少金額。 答
我們給給自然人結(jié)算工資,要代扣勞務(wù)報酬,還需要他 問
您好,個體不用申報,一般是公司才要申報 答
請問公司收到贈送的貨物后期會銷售怎樣入賬 問
您好, 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入 答
老師 你好~請問產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師您好 當(dāng)期發(fā)現(xiàn)2020年有一筆付房租10萬的銀行回單錯誤做成 借 管理費用 10萬 貸 銀行存款 10萬 本期該怎么改
答: 你好;? 你們支付的房租; 是 多個月的 還是當(dāng)月的; 這樣好判斷; 是否分攤? ? ;你什么準則的?
l老師,做外賬,有一張銀行回單,是本公司給裝修公司的一筆裝修款,像這樣是不是可以入賬啊,還要再要求提供什么單據(jù)嗎?憑證就是:借:管理費用,貸:銀行存款,對嗎?新手,請老師指教,謝謝
答: 沒有取得發(fā)票之前,一般是先計入預(yù)付賬款核算,取得發(fā)票再計入成本或費用核算
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現(xiàn)在遇到一個問題,購買貨款時對方名稱錯了銀行給退回來了,我又重新轉(zhuǎn)了一遍,現(xiàn)在我的憑證這么做對嗎?借:管理費用 貸:銀行存款這是一個憑證,然后我根據(jù)退回來的銀行單據(jù)記借:銀行存款 貸:管理費用然后我再根據(jù)又重新轉(zhuǎn)的銀行回單記借:管理費用 貸:銀行存款
答: 你好!對的,就是這樣做。


鄒老師 解答
2015-12-24 16:49
鄒老師 解答
2015-12-24 16:56