
要把研發(fā)費(fèi)用從管理費(fèi)用調(diào)整到專項應(yīng)付款應(yīng)該怎么操作?
答: 你好,之前是計入了管理費(fèi)用貸方了?
老師,專項應(yīng)付款花出去我都記的管理費(fèi)用,這是某大賽撥款讓我們買材料,培訓(xùn)考生,我們無償做,撥了多少錢,我們就有多少錢的費(fèi)用票,專項款花完了,如何結(jié)轉(zhuǎn),借專項應(yīng)付款,戴費(fèi)用?
答: 你好,收款時,借銀行存款,貸專項應(yīng)付款,付出時,借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們研發(fā)企業(yè),現(xiàn)在收到 專項應(yīng)付款 50萬用于研發(fā),我們已經(jīng)買了用于研發(fā)的原材料,我們系統(tǒng)登記 研發(fā)支出~費(fèi)用化支出,月底結(jié)轉(zhuǎn)成管理費(fèi)用~研發(fā)費(fèi)用,這個專項應(yīng)付款怎么處理?
答: 你好, 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項目 同時 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:管理費(fèi)用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:銀行存款


愛聽歌的便當(dāng) 追問
2019-03-19 10:21
鄒老師 解答
2019-03-19 10:24