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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-03-19 10:26

你好,計提是這樣處理的。發(fā)放時,借應付職工薪酬,貸銀行存款,支付個稅時:借應交稅費應交個人所得稅,貸銀行存款

追夢*巴士 追問

2019-03-19 10:27

計提可以這樣處理咯!

冰兒老師 解答

2019-03-19 10:28

是的,計提是這樣處理的。

追夢*巴士 追問

2019-03-19 10:33

老師,計提時,我是借:管理費用貸:應交稅費應交個人所得稅、應付職工薪酬,您再看看給對

冰兒老師 解答

2019-03-19 10:56

計提的借:管理費用  
 
貸:應付工資

追夢*巴士 追問

2019-03-19 11:02

老師,意思是錯的,要怎么調

冰兒老師 解答

2019-03-19 11:07

將之前的分錄,沖回,做正確的。

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你好,計提是這樣處理的。發(fā)放時,借應付職工薪酬,貸銀行存款,支付個稅時:借應交稅費應交個人所得稅,貸銀行存款
2019-03-19 10:26:05
你好 分錄不是這樣來做的哦。 你應發(fā)工資是6000個稅30 實發(fā)5730嗎
2020-06-23 10:15:10
您好 個人代扣的部分要計提到應付職工薪酬-工資里面
2020-12-20 10:57:44
你好? 計提時? ? 通過其他應收款
2023-01-07 14:03:40
你好,沒有社保的是的,
2020-05-12 14:55:03
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