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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-20 08:54

你好,正常是應當計入應收賬款貸方,結(jié)果之前的會計計入預收賬款貸方核算 了?

BOBO 追問

2019-03-20 08:58

開發(fā)票時掛應收賬款。收款時掛預收帳款

鄒老師 解答

2019-03-20 08:59

你好,那應當把收款分錄貸方從預收賬款改成應收賬款才是 的 
你可以在之前分錄基礎(chǔ)上做這個調(diào)整分錄 
借;預收賬款    貸;應收賬款

BOBO 追問

2019-03-20 09:04

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-03-20 09:05

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

BOBO 追問

2019-03-20 09:56

借:應交稅金-應交增值稅(稅金)100 ,營業(yè)外支出 (罰款 滯納金)20 。 
貸:銀行存款 120轉(zhuǎn)賬 。 
借:以前年度損益調(diào)整(稅金)100 。 
貸:應交稅金-應交增值稅(稅金)100 。 
借:利潤分配-未分配利潤 100(分錄調(diào)整未分配利潤)。 
貸:以前年度損益調(diào)整(稅金)100 ,營業(yè)外支出(罰款滯納金20)。以上是我現(xiàn)在2019,1月做2018.12所屬期交稅款和滯納金分局對?

鄒老師 解答

2019-03-20 09:58

你好,增值稅不通過損益科目核算的

BOBO 追問

2019-03-20 10:01

請問分局如何做對?

BOBO 追問

2019-03-20 10:01

請問分錄如何做對?

鄒老師 解答

2019-03-20 10:03

你好,是補交了增值稅,滯納金,罰款嗎?

BOBO 追問

2019-03-20 10:06

第一'2019.1申報繳納稅金預期,產(chǎn)生滯納金?第二'另外如果是屬于2018,11所屬期在2018.12申報,由于漏繳納稅金,在2019,1才繳納稅金。

BOBO 追問

2019-03-20 10:07

是補交稅金和滯納金

鄒老師 解答

2019-03-20 10:07

你好 
借;應交稅費——應交增值稅 
營業(yè)外支出 
貸;銀行存款 
借;本年利潤   貸;營業(yè)外支出

BOBO 追問

2019-03-20 10:34

謝謝

鄒老師 解答

2019-03-20 10:38

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,正常是應當計入應收賬款貸方,結(jié)果之前的會計計入預收賬款貸方核算 了?
2019-03-20 08:54:26
跨年了可以直接這么做嗎?要不要把以前的分錄沖回?如果沖的話怎么沖,銀行回單發(fā)票都在去年的憑證里面.
2017-01-17 09:52:12
你好!不涉及損益類科目不影響匯算清繳
2018-07-24 15:20:29
你好 可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出?
2024-01-03 15:34:19
現(xiàn)在直接把應收調(diào)到預收就行了
2019-03-29 10:49:30
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