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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-03-20 09:55

借:管理費用—低值易耗品,貸:銀行存款---------您是基于什么情況做的這筆分錄呢?

迪恩 追問

2019-03-20 10:00

這是以前會計做的,當(dāng)時是先付款然后對方才給開發(fā)票,當(dāng)時是設(shè)備收到,款已付,就是沒有發(fā)票

張艷老師 解答

2019-03-20 10:25

等取得設(shè)備發(fā)票后,將這個分錄紅沖,然后按發(fā)票金額登記為固定資產(chǎn)。

迪恩 追問

2019-03-20 10:46

借:管理費用—低值易耗品    -735,貸;銀行存款    -735。借:固定資產(chǎn)   -735,貸:銀行存款   735,是這樣嗎

迪恩 追問

2019-03-20 11:25

老師方便看下嘛

張艷老師 解答

2019-03-20 11:35

是的,就是這樣處理的。

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相關(guān)問題討論
借:管理費用—低值易耗品,貸:銀行存款---------您是基于什么情況做的這筆分錄呢?
2019-03-20 09:55:16
你好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
2020-12-15 13:46:41
同學(xué)你好!還沒收到的話? ?先計入預(yù)付賬款? ?或者在建工程哈
2020-12-15 13:36:10
你好,是需要做退款的分錄嗎??
2022-03-03 09:30:14
你好 ;? ?12月做 :借固定資產(chǎn)? ; 貸預(yù)付賬款? 。? 你2月收到的發(fā)票是專票還是普票的??
2022-03-18 11:07:48
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