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送心意

逸仙老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-20 12:39

可以申請退稅或者留到以后抵。退的金額:7598.27-509.7

A 追問

2019-03-20 12:45

為什么是這么做

逸仙老師 解答

2019-03-20 12:57

前面你沒有留抵了吧?

逸仙老師 解答

2019-03-20 12:57

你多交的肯定就是紅沖的這個,因為11月份你沒有別的發(fā)票

A 追問

2019-03-20 13:12

是小規(guī)模納稅人

A 追問

2019-03-20 13:17

那老師為什么不是直接開紅票的那張金額呢,當(dāng)時紅票是含稅—272874,那就是直接退7947.79呢

逸仙老師 解答

2019-03-20 13:40

11月你還有正數(shù)發(fā)票了啊

逸仙老師 解答

2019-03-20 13:40

小規(guī)模你們10―12月應(yīng)該免增值稅了吧

逸仙老師 解答

2019-03-20 13:41

那就應(yīng)該是你說的退稅額了,一般納稅人就是我說的退稅額

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相關(guān)問題討論
可以申請退稅或者留到以后抵。退的金額:7598.27-509.7
2019-03-20 12:39:15
你把所有銷項稅合計-進項-紅沖的銷項-你已經(jīng)繳納的增值稅款,就是你留抵稅額
2019-03-20 12:22:33
579.62+1596.12+9238.06-7598.27+509.71-11413.81=-7088.57,也就是留抵7088.57,你可以咨詢專管員可不可以退還是留抵以后,你的增值稅申報表上也會有這個留抵的稅額
2019-03-20 13:55:35
您好,應(yīng)該申請的退稅金額是7088.56
2019-03-20 14:38:54
你好,小規(guī)模納稅人季度不滿30萬,本身就是免稅的,你交過增值稅嗎?
2019-10-16 16:03:15
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