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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-20 13:56

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人賬務處理?

小笨貓 追問

2019-03-20 13:58

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-03-20 13:58

你好 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

小笨貓 追問

2019-03-20 13:59

好的謝謝

鄒老師 解答

2019-03-20 14:00

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

小笨貓 追問

2019-03-20 14:32

老師稅控服務發(fā)生的時候我借管理費用,貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款,同時做了想到的分錄,然后月末我又做了一筆結轉減免的增值稅借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款,有沒有錯

小笨貓 追問

2019-03-20 14:33

服務費發(fā)生的時候同時做了相反的分錄

鄒老師 解答

2019-03-20 14:36

你好,稅控服務費是這樣做分錄 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

小笨貓 追問

2019-03-20 14:38

因為月末我都有做結轉銷項稅跟進項稅,減免的稅款是不是也要跟著結轉

鄒老師 解答

2019-03-20 14:39

你好,減免的稅款與未交增值稅對沖就是了  
借;應交稅費——未交增值稅 
貸;應交稅費——應交增值稅(減免稅款)

小笨貓 追問

2019-03-20 14:48

嗯嗯謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-20 14:59

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人賬務處理?
2019-03-20 13:56:11
同學您好,如圖所示
2019-08-30 13:44:30
你好 支付防偽稅控技術服務費時, 借:管理費用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 抵減應交增值稅時, 借:應交稅費—應交增值稅(抵減增值稅) 貸:管理費用
2020-12-07 10:54:39
 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2019-12-29 11:31:18
支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280
2018-04-10 11:26:29
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