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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-03-20 14:30

您看一下,您繳納的印花稅的分錄是什么?

會計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-20 14:38

那應(yīng)該是在管理費(fèi)用下面了,管理費(fèi)用——印花稅

張艷老師 解答

2019-03-20 14:51

現(xiàn)在印花稅是放在稅金及附加科目核算的。

會計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-20 14:59

那我們公司一直放在管理費(fèi)用下,這個該怎么調(diào)啊

張艷老師 解答

2019-03-20 15:06

將本年的的科目調(diào)整一下就是了 
借:稅金及附加--印花稅   貸:管理費(fèi)用——印花稅

會計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-20 15:26

但是奇怪的是18年11,12月營業(yè)稅金及附加科目都是有金額的,19年1,2月報(bào)表里這個科目先顯示為0,一直是在管理費(fèi)用印花稅下面做的啊 ,

張艷老師 解答

2019-03-20 15:27

抱歉,這個不清楚,建議您咨詢一下記賬軟件的客服。

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相關(guān)問題討論
您好!你這個按科目余額表填就好了。按稅金及附加的科目余額表填
2018-10-10 15:29:13
是的啊
2018-01-04 09:46:14
學(xué)員您好,這是包括的
2022-01-09 11:12:01
您好,是稅金及附加的,以前是記管理費(fèi)用中,現(xiàn)在記稅金及附加
2024-07-13 22:46:46
如果發(fā)現(xiàn)之前繳納的印花稅未記入利潤表中的“稅金及附加”項(xiàng)目,可以通過以下步驟進(jìn)行糾正: 1.確認(rèn)印花稅的金額和所屬期間。 2.編制補(bǔ)記印花稅的會計(jì)分錄。 3.將印花稅金額記入利潤表中的“稅金及附加”項(xiàng)目。 4.調(diào)整申報(bào)表中的相關(guān)數(shù)據(jù)。 具體來說,可以按以下步驟進(jìn)行糾正: 1.確認(rèn)印花稅的金額和所屬期間。 首先需要確定漏記的印花稅金額以及所屬期間。可以通過查看印花稅完稅憑證、申報(bào)表等資料,或咨詢稅務(wù)部門等方式確認(rèn)。 1.編制補(bǔ)記印花稅的會計(jì)分錄。 根據(jù)確認(rèn)的印花稅金額和所屬期間,編制補(bǔ)記印花稅的會計(jì)分錄。借方記入“營業(yè)稅金及附加”科目,貸方記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅”科目。 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 1.將印花稅金額記入利潤表中的“稅金及附加”項(xiàng)目。 將編制的會計(jì)分錄過賬到相關(guān)賬戶,確保記錄正確無誤。然后,將印花稅金額記入利潤表中的“稅金及附加”項(xiàng)目,確保報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 1.調(diào)整申報(bào)表中的相關(guān)數(shù)據(jù)。 如果已經(jīng)申報(bào)了之前的財(cái)務(wù)報(bào)表或納稅申報(bào)表,還需要在申報(bào)表中調(diào)整印花稅的相關(guān)數(shù)據(jù)。具體調(diào)整方法需要根據(jù)申報(bào)表的要求和相關(guān)政策法規(guī)進(jìn)行調(diào)整,確保申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
2023-10-08 15:00:33
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