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老師,2023年1月份和4月繳納的印花稅,是因為交完沒有補分錄,導致的利潤表上營業(yè)稅金及附加金額不準確,這個月季報才發(fā)現(xiàn),怎么糾正?
老師,印花稅多計提了0.02元,通過借:營業(yè)稅金及附加 紅字,借:應(yīng)交印花印花稅;但是這樣做導致利潤表沒法填報,要怎么調(diào)整
老師,現(xiàn)在印花稅計入營業(yè)稅金及附加,但是利潤表里面營業(yè)稅金及附加沒有這個科目,申報時候利潤表里面改怎么填入
老師,你好。請問一下保險行業(yè)計入成本的稅金是利潤表中的營業(yè)稅金及附加?還是還有營業(yè)稅金及附加+交強險救助基金+印花稅+車險平臺稅?


會計學堂 金牌輔導老師 追問
2019-03-20 14:38
張艷老師 解答
2019-03-20 14:51
會計學堂 金牌輔導老師 追問
2019-03-20 14:59
張艷老師 解答
2019-03-20 15:06
會計學堂 金牌輔導老師 追問
2019-03-20 15:26
張艷老師 解答
2019-03-20 15:27