6月交了一筆項(xiàng)目電費(fèi)借:其他業(yè)務(wù)成本20000 貸:銀行存款20000 到了8月發(fā)現(xiàn)其中5000是預(yù)付的,就做了紅字沖銷借:其他業(yè)務(wù)成本20000 貸:銀行存款20000。從新做分錄,借:其他業(yè)務(wù)成本15000 預(yù)付賬款5000 貸:銀行存款20000。到了10月拿票回來沖賬,借:其他業(yè)務(wù)成本5000 貸:預(yù)付賬款5000。年底利潤報(bào)表的營業(yè)成本少了5000。成本科目余額20000。每月結(jié)轉(zhuǎn)損益,是那里編錯(cuò)了嗎?
fly
于2019-03-20 14:55 發(fā)布 ??1240次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-03-20 14:59
分錄沒有問題。10月份的利潤表,營業(yè)成本是否正確
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分錄沒有問題。10月份的利潤表,營業(yè)成本是否正確
2019-03-20 14:59:15

同學(xué)好,退回和支付的訴訟費(fèi),借:銀行存款 管理費(fèi)用
2018-11-28 09:49:12

由于跨年度了,需要把調(diào)整的主營業(yè)務(wù)成本歸到以前年度損益調(diào)整。
借:庫存商品/應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
可供參考。
2016-02-19 10:03:07

你好!
對(duì)的。
2019-01-25 18:24:14

借其他應(yīng)付款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)、
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
借銀行存款、
主營業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款。
2023-11-28 14:31:59
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