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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-03-20 16:34

你好!借預付賬款24000 貸銀行存款等

云中雁南飛 追問

2019-03-20 16:39

那開票的48000元怎么做憑證呢?

宋生老師 解答

2019-03-20 16:47

你好!你已經(jīng)收到48000的發(fā)票了?

云中雁南飛 追問

2019-03-20 16:49

是的呢

云中雁南飛 追問

2019-03-20 16:50

交24000元的時候就收到發(fā)票了

宋生老師 解答

2019-03-20 16:52

你好!你先預付24000就先做24000的金額。多余的部分可以先不用單獨做分錄。 
或者你如果有待攤費用,可以入到待攤費用

云中雁南飛 追問

2019-03-20 16:52

沒有待攤費用科目呢。之前問過老師,老師說把交的24000元放入預付賬款里

云中雁南飛 追問

2019-03-20 16:54

那這個48000元的發(fā)票是貼在第一次付24000元的憑證后面嗎

宋生老師 解答

2019-03-20 16:57

你好!是的。貼在第一個后面就可以了。以后再攤銷的時候復印下就行

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!借預付賬款24000 貸銀行存款等
2019-03-20 16:34:38
您好 借:其他應付款 貸:銀行存款 免租期也應該分攤房租費用
2020-01-08 11:22:48
你好,借;管理費用,貸;銀行存款等科目
2020-07-01 11:33:51
這個應該計入固定資產(chǎn)-辦公室-服務費 貸應付賬款等
2018-11-13 11:57:14
你好同學,在憑證備注里面?zhèn)渥⑥k公室物業(yè)費和公攤水費,一到三月份的 借管理費用,物業(yè)費。 管理費用,水費。 貸其他應付款。
2021-04-07 15:27:31
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