
我司銷售一批材料,做結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸,原材料,可是我結(jié)轉(zhuǎn)的時候,結(jié)轉(zhuǎn)多了20元,導(dǎo)致材料的庫存為負數(shù),應(yīng)該在2019年度,如何調(diào)整?
答: 金額20,微乎其微,直接在2019年調(diào)整 借原材料20 貸主營業(yè)務(wù)成本20
老師。我領(lǐng)取材料的時候 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 , 但是在自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,主營業(yè)務(wù)成本是對應(yīng)數(shù)據(jù)的負數(shù)。結(jié)果就是沒有成本了。是哪里做錯了嗎
答: 同學(xué),你好 但是在自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,主營業(yè)務(wù)成本是對應(yīng)數(shù)據(jù)的負數(shù)。 有截圖嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,以前年度原材料和庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本時多結(jié)轉(zhuǎn)了,造成原材料和庫存商品負數(shù)了應(yīng)如何處理。
答: 你好,學(xué)員,這個本期可以沖回多結(jié)轉(zhuǎn)的部分的
老師好,上個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,一種原材料多結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致這種原材料賬上是負數(shù),這個月要怎么調(diào)整?謝謝
老師,公司買了一批物料,入庫的時候是計入原材料,月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是這樣寫嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本-原材料貸:原材料
去年12月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的時候,材料費結(jié)轉(zhuǎn)多了,現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的時候,都有結(jié)轉(zhuǎn)什么,不是光借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料/庫存商品就可以了嗎


Jenny@珍珍 追問
2019-03-20 23:37
三寶老師 解答
2019-03-20 23:47
Jenny@珍珍 追問
2019-03-21 00:01
三寶老師 解答
2019-03-21 07:38
三寶老師 解答
2019-03-21 07:39
Jenny@珍珍 追問
2019-03-21 12:45
三寶老師 解答
2019-03-21 13:09