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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-03-21 14:10

你好,是怎么樣沒有轉(zhuǎn),以前的分錄是什么

小劉 追問

2019-03-21 14:13

就是有筆費(fèi)用 借 管理費(fèi)用200 貸 其他應(yīng)付款 200 這200就忘記加了

小劉 追問

2019-03-21 14:14

本來年末是58960我寫成58760了 那今年初數(shù)直接填寫58960就行嗎

莊老師 解答

2019-03-21 14:33

你好,這樣不行,要按差錯(cuò)處理

小劉 追問

2019-03-21 14:34

啊 老師 不懂

莊老師 解答

2019-03-21 14:36

你好,要按照差錯(cuò)更正方法處理,這200就忘記加了什么

小劉 追問

2019-03-21 14:37

好 還是不懂如何處理會(huì)計(jì)分錄

莊老師 解答

2019-03-21 14:39

你好,你哪里少做了分錄,

小劉 追問

2019-03-21 14:40

就是有筆 借 管理費(fèi)200 貸 其他應(yīng)付款200 其他應(yīng)付款的總賬這200沒有+

莊老師 解答

2019-03-21 15:08

其他應(yīng)付款的總賬這200沒有+,這個(gè)賬不平啊,

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您好,小規(guī)模納稅人計(jì)提稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 繳納稅款取得稅票后: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2020-04-28 14:45:47
三月份的結(jié)賬就可以結(jié)四月份的,如果不行將三月份反結(jié)賬在結(jié)一次。
2019-07-09 17:47:07
借款在應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付賬款,不需要結(jié)轉(zhuǎn) 如果是期末余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到下年,可以在今年期初余額手工調(diào)整
2019-03-21 14:02:01
您好,是正常損益結(jié)轉(zhuǎn),然后把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配,再對(duì)利潤(rùn)分配進(jìn)行分配,提取盈余公積,分紅
2019-01-08 12:17:02
你好,主要是計(jì)提稅金,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益
2017-12-15 14:22:22
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