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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-22 09:55

在了在了,你說就是,在

糊涂 追問

2019-03-22 10:01

先第一個(gè)疑問,現(xiàn)在老板給到余額了(除了庫存商品和材料暫時(shí)沒有),然后出現(xiàn)應(yīng)收賬款貸方余額,在建賬的期初,學(xué)生想是不是先做一份平衡的余額表,在錄入系統(tǒng)比較好
如果應(yīng)收賬款是在借方,分錄借:應(yīng)收賬款-XX公司,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-以前年度沒有數(shù)據(jù),這個(gè)是之前一個(gè)學(xué)堂老師指點(diǎn)的,那現(xiàn)在應(yīng)收賬款貸方余額,就是我們不開票給對(duì)方了,那這個(gè)分錄是不是反過來寫?

徐阿富老師 解答

2019-03-22 10:03

你好,你做期初建賬還是建賬之后做分錄?

糊涂 追問

2019-03-22 10:11

現(xiàn)在就是做期初建賬的資料

糊涂 追問

2019-03-22 10:13

學(xué)生是想,是不是應(yīng)該先手工做了憑證出丁字賬做份余額平行的報(bào)表,然后再做下月的單據(jù)分錄。不知道我這個(gè)思路是否正確

徐阿富老師 解答

2019-03-22 10:14

你起初建賬有兩種方法。一種就是直接按照現(xiàn)在的各科目余額做為期初數(shù)。

徐阿富老師 解答

2019-03-22 10:14

還有一種就是你期初數(shù)為零,然后再根據(jù)實(shí)際情況做憑證,憑證做好之后輸進(jìn)去。

徐阿富老師 解答

2019-03-22 10:15

那么你認(rèn)為這兩種方法哪種方法對(duì)你方便,

糊涂 追問

2019-03-22 10:26

我知道,就是用現(xiàn)在老板給我的余額做期初,就是我是不是直接錄入系統(tǒng)即可,不用再通過長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這個(gè)科目來過度?我之前那個(gè)意思就是通過這個(gè)科目來過度,先做一份平衡的余額表出來,再錄這些數(shù)據(jù)上去。不知道這樣表達(dá),老師是否理解

徐阿富老師 解答

2019-03-22 10:32

是的,可以直接用老板給你的余額作為期初數(shù)就好,先平衡。如果不平衡,你再告訴我

糊涂 追問

2019-03-22 18:14

徐老師,建立內(nèi)賬這里,我現(xiàn)在手上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額,要不要統(tǒng)計(jì)起來做到內(nèi)賬的?

徐阿富老師 解答

2019-03-22 18:17

這個(gè)要看你做的庫存和費(fèi)用是含稅數(shù)還是不含稅做,如果是不含稅的,那么你這個(gè)要做進(jìn)去?如果你是含稅做的,這個(gè)要看你做的庫存和費(fèi)用是含稅數(shù)還是不含稅做,如果是不含稅的,那么你這個(gè)要做進(jìn)去?如果你是含稅做的庫存,那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不用做出來

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相關(guān)問題討論
在了在了,你說就是,在
2019-03-22 09:55:39
需要確定一個(gè)建賬時(shí)點(diǎn),拿資產(chǎn)負(fù)債表看相關(guān)數(shù)據(jù),并且需要全部明細(xì)數(shù)據(jù)建期初數(shù)據(jù),試算平衡后再往后錄憑證,進(jìn)行賬務(wù)處理
2017-11-03 15:23:55
你好,能把問題再給我復(fù)制一下嗎?
2019-01-15 13:52:08
首先需要建賬初的科目明細(xì)余額,就是最末級(jí)的科目余額,以及資產(chǎn)負(fù)債表
2019-04-10 18:01:47
同學(xué)你們期初建賬都是零
2021-10-01 10:58:47
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