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送心意

宸宸老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師

2019-03-22 10:22

您好,需要計(jì)提的 
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 
  貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
  貸:庫存現(xiàn)金

Z 追問

2019-03-22 10:24

可以不計(jì)提的嗎,

宸宸老師 解答

2019-03-22 10:25

您好,如果您不計(jì)提的話,您的“應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ”這個(gè)科目期末有余額的。 
或者您直接做分錄 
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 
貸:庫存現(xiàn)金

Z 追問

2019-03-22 10:29

老師,你幫我看下,這個(gè)是不是就沒有計(jì)提,這樣總的來說會(huì)不會(huì)導(dǎo)致賬不正確呢

宸宸老師 解答

2019-03-22 10:31

您如果不計(jì)提的話,您的“應(yīng)付職工薪酬”的余額一直都在存在的。而且這個(gè)聚餐屬于費(fèi)用類的,您必須計(jì)提,不然會(huì)有錯(cuò)的

Z 追問

2019-03-22 10:36

我老師,我是付了多少福利費(fèi)我就記借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)  貸庫存現(xiàn)金,然后我是福利費(fèi)掛了多少,我就計(jì)提多少,這樣做對嗎

宸宸老師 解答

2019-03-22 10:37

您好,是的。您需要全部沖掉的

Z 追問

2019-03-22 10:39

老師,企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表中的賬載金額是不是按應(yīng)付職工薪酬的借方合計(jì)數(shù)填寫,然后實(shí)際發(fā)生額跟賬載金額填一下的

宸宸老師 解答

2019-03-22 10:46

嗯,您好,是的,就是這么填寫

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