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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-03-22 10:22

您好,需要計提的 
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 
  貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
  貸:庫存現(xiàn)金

Z 追問

2019-03-22 10:24

可以不計提的嗎,

宸宸老師 解答

2019-03-22 10:25

您好,如果您不計提的話,您的“應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ”這個科目期末有余額的。 
或者您直接做分錄 
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 
貸:庫存現(xiàn)金

Z 追問

2019-03-22 10:29

老師,你幫我看下,這個是不是就沒有計提,這樣總的來說會不會導(dǎo)致賬不正確呢

宸宸老師 解答

2019-03-22 10:31

您如果不計提的話,您的“應(yīng)付職工薪酬”的余額一直都在存在的。而且這個聚餐屬于費(fèi)用類的,您必須計提,不然會有錯的

Z 追問

2019-03-22 10:36

我老師,我是付了多少福利費(fèi)我就記借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)  貸庫存現(xiàn)金,然后我是福利費(fèi)掛了多少,我就計提多少,這樣做對嗎

宸宸老師 解答

2019-03-22 10:37

您好,是的。您需要全部沖掉的

Z 追問

2019-03-22 10:39

老師,企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表中的賬載金額是不是按應(yīng)付職工薪酬的借方合計數(shù)填寫,然后實(shí)際發(fā)生額跟賬載金額填一下的

宸宸老師 解答

2019-03-22 10:46

嗯,您好,是的,就是這么填寫

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您好,需要計提的 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
2019-03-22 10:22:36
你好 對的 是這么做的
2021-05-31 15:54:18
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
第一種吧
2017-03-29 12:18:22
你好,可以的!一般企業(yè),都是直接借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金 (第一種做法較正規(guī),在應(yīng)付職工薪酬中走一下,便于統(tǒng)計)
2018-08-27 07:03:37
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