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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-03-22 21:21

你好,需要有所有科目余額,而且符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益  才可以建賬的

may 追問

2019-03-22 21:22

就是不會做

鄒老師 解答

2019-03-22 21:23

你好,你需要根據(jù)之前的業(yè)務(wù)把賬務(wù)補(bǔ)齊,這樣才有完整的期初數(shù)的

may 追問

2019-03-22 21:24

may 追問

2019-03-22 21:24

這里說可以這樣操作?

may 追問

2019-03-22 21:25

沒可能補(bǔ)齊吧?

鄒老師 解答

2019-03-22 21:27

你好,只有銀行存款和應(yīng)付,應(yīng)收賬,庫存商品數(shù),差額計(jì)入未分配利潤,雖然符合 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益關(guān)系,但是這樣并不能保證期初數(shù)是正確的

may 追問

2019-03-22 21:29

有哪些科目要有期初數(shù)

may 追問

2019-03-22 21:30

之前沒做賬,現(xiàn)在做,利潤會準(zhǔn)確嗎?

鄒老師 解答

2019-03-22 21:31

你好,這個(gè)就需要看單位發(fā)生了哪些業(yè)務(wù),才知道哪些科目有期初數(shù)的 
把之前賬務(wù)都補(bǔ)齊數(shù)據(jù)就會準(zhǔn)確的

may 追問

2019-03-22 21:39

電商行業(yè)

鄒老師 解答

2019-03-22 21:42

你好,我是指發(fā)生了哪些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),而不是所在行業(yè)

may 追問

2019-03-22 21:43

還是沒搞明白,無理由將幾年的賬補(bǔ)上吧?

鄒老師 解答

2019-03-22 21:44

你好,需要把之前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)齊,這樣才可以獲取準(zhǔn)確 的期初數(shù)的

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相關(guān)問題討論
你好,需要有所有科目余額,而且符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 才可以建賬的
2019-03-22 21:21:38
固定資產(chǎn)你們單位能用的上嗎 發(fā)票怎么開的
2023-02-05 09:17:47
差額部分全部計(jì)入未分配利潤科目
2020-03-24 17:11:17
你好,銀行存款里面的業(yè)務(wù)你知道嗎?有知道的話你可以全部都補(bǔ)進(jìn)去。
2021-09-22 11:49:42
按已有的余額做為期初,差額部分可全部計(jì)入未分配利潤科目
2019-10-21 09:15:29
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