關(guān)于固定資產(chǎn)賬實不符的怎么賬務(wù)處理?通過待處理財產(chǎn)損益?
胡一倩
于2019-03-23 15:13 發(fā)布 ??7906次瀏覽
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莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-03-23 15:19
關(guān)于固定資產(chǎn)賬實不符的怎么賬務(wù)處理?
1、先對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點,以盤點表實有數(shù)量為調(diào)賬依據(jù),達(dá)到帳實相符。
2、對于固定資產(chǎn)入賬的價值,查找記賬憑證中的原始發(fā)票,按發(fā)票價格入賬。對于無法確定的固定資產(chǎn)價格,要請會計師事務(wù)所進(jìn)行評估,根據(jù)評估價入賬。
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關(guān)于固定資產(chǎn)賬實不符的怎么賬務(wù)處理?
1、先對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點,以盤點表實有數(shù)量為調(diào)賬依據(jù),達(dá)到帳實相符。
2、對于固定資產(chǎn)入賬的價值,查找記賬憑證中的原始發(fā)票,按發(fā)票價格入賬。對于無法確定的固定資產(chǎn)價格,要請會計師事務(wù)所進(jìn)行評估,根據(jù)評估價入賬。
2019-03-23 15:19:39

你好,應(yīng)當(dāng)是待處理固定資產(chǎn)損益,而不是流動資產(chǎn)損益
2017-08-17 17:04:06

不管存貨還是固定資產(chǎn),盤虧都要查找原因,因此,放入待處理財產(chǎn)損益,查明原因后處理
2018-12-23 19:35:54

你好,盤盈是通過以前年度損益調(diào)整科目核算,而不是待處理財產(chǎn)損益的
2020-08-29 15:56:58

你好,借固定資產(chǎn)
待待處理財產(chǎn)損益
2019-05-10 13:30:08
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