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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-23 19:02

你好,不需要針對凈殘值做分錄的 
除非處置了,沒有處置不需要對殘值部分做分錄

哎喲喂 追問

2019-03-23 19:05

好的!謝謝老師,老師我還想問一個問題,就是我發(fā)票沒來,但是勾選認證了,我可以根據(jù)勾選清單 
借:材料暫估 
應交稅費~進項稅額 
貸:某某某公司嗎?

鄒老師 解答

2019-03-23 19:06

你好,發(fā)票已經(jīng)勾選認證了,那只能這樣做分錄 
借;原材料等科目 
應交稅費~進項稅額 
貸;應付賬款——暫估

哎喲喂 追問

2019-03-23 19:07

應付賬款為啥不能寫明具體某家公司啊???。

哎喲喂 追問

2019-03-23 19:08

我這個材料不知道買的啥所以暫估,但是供應商知道,不是可以寫某公司嘛

哎喲喂 追問

2019-03-23 19:08

我這個材料不知道買的啥所以暫估,但是供應商知道,不是可以寫某公司嘛

鄒老師 解答

2019-03-23 19:08

你好,因為沒有取得發(fā)票,只能做暫估入庫,所以貸方是通過應付賬款——暫估   明細科目核算的

哎喲喂 追問

2019-03-23 19:09

應付賬款~某公司也是明細科目核算啊?。。。?!

鄒老師 解答

2019-03-23 19:16

你好,沒有取得發(fā)票之前,暫估入庫需要掛賬 應付賬款——暫估 
取得發(fā)票才通過 應付賬款~某公司 核算的

哎喲喂 追問

2019-03-23 19:23

好的謝謝老師,但是我見前會計就是直接計入具體公司了?。?!

鄒老師 解答

2019-03-23 19:37

你好,暫估的時候應當計入應付賬款——暫估明細 
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,不需要針對凈殘值做分錄的 除非處置了,沒有處置不需要對殘值部分做分錄
2019-03-23 19:02:15
賬上留著凈殘值,不折舊了
2023-08-04 13:30:24
這個的話 如果繼續(xù)使用 不用做賬 如果清理掉的話 按照固定資產(chǎn)清理 去處理的哦
2020-06-30 17:10:12
您好,若您不是處置,是報廢,用營業(yè)外支出科目
2021-03-30 20:52:49
是的 原值-折舊等于凈值
2019-03-25 15:27:13
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