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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-03-24 09:51

你好,有借必有貸,借貸必相等,不等接下去賬做不了的,如果之前有賬套的,可以以之前數(shù)據(jù)為期初數(shù),之后根據(jù)實際進(jìn)行調(diào)整

luckly 追問

2019-03-24 10:01

之前一直沒有做賬 我都是通過流水賬建的期初數(shù)

徐阿富老師 解答

2019-03-24 10:21

你好,你應(yīng)該期初數(shù)為0建賬,然后按照原始單據(jù)做憑證,這樣才會平呢,不然你期初數(shù)據(jù)沒有依據(jù),也難以做平

luckly 追問

2019-03-24 10:27

開了一年了 有記流水賬 我是根劇流水賬余額定的期初數(shù) 之前的原始憑證也都沒有了 只有我來的這個月單子都有了

徐阿富老師 解答

2019-03-24 10:32

你好,那你根據(jù)有的數(shù)據(jù)做憑證,不管怎么,期初數(shù)DOI應(yīng)該按照0做才是,你現(xiàn)在這樣的期初數(shù)也是一樣不準(zhǔn)的。

luckly 追問

2019-03-24 10:36

是的 我只能確定應(yīng)收應(yīng)付 其它應(yīng)收款 現(xiàn)金 這些科目能確定準(zhǔn)確期初余額

徐阿富老師 解答

2019-03-24 10:38

你好,那你也可以期初數(shù)為0,然后再根據(jù)這些余額分別編一份憑證,這樣才更好

luckly 追問

2019-03-24 10:55

嗯 那這些憑證怎么做呢

徐阿富老師 解答

2019-03-24 11:00

你好,比如,銀行存款,這些錢開始是誰的,應(yīng)收款余額是什么東西銷售的,應(yīng)付款余額又是購進(jìn)了什么,這些整理出來再做憑證,這樣的賬才能平

luckly 追問

2019-03-24 11:04

比如說我們欠材料商大理石10000 我怎么做這個分錄呢

徐阿富老師 解答

2019-03-24 11:11

你好,那就應(yīng)該有這么多的庫存,如果庫存銷了,就有應(yīng)收款,1,借庫存商品    貸應(yīng)付賬款  2,如果有銷售,借應(yīng)收賬款   貸庫存商品(或者主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費)

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你好,有借必有貸,借貸必相等,不等接下去賬做不了的,如果之前有賬套的,可以以之前數(shù)據(jù)為期初數(shù),之后根據(jù)實際進(jìn)行調(diào)整
2019-03-24 09:51:39
借貸不平肯定賬務(wù)沒有清理合適,最起碼要借貸平衡!
2019-03-22 09:29:15
您好,您是根據(jù)什么期初余額建的
2019-05-19 16:07:05
同學(xué),您好。 這些都是由于你期初數(shù)據(jù)出錯引起。你要查建賬初的所有數(shù)據(jù),反啟用,修改否則永遠(yuǎn)差。
2019-05-19 16:30:06
差額可以放到利潤分配未分配利潤。
2022-03-08 11:10:07
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