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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-24 13:23

你好,增值稅按15000乘以16%,這里是運雜費,這個是不可以抵扣的 
借;原材料  15300 
應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)15000元*16% 
貸;銀行存款等科目

*^_^* 追問

2019-03-24 13:28

這個運雜費為什么不能抵扣?還有運雜費可以并入原材料嗎?

鄒老師 解答

2019-03-24 13:34

你好,因為沒有取得專用發(fā)票,無法抵扣 
運雜費是計入原材料成本核算

*^_^* 追問

2019-03-24 13:36

運雜費可以取得專用發(fā)票嗎

鄒老師 解答

2019-03-24 13:39

你好,運費可以取得運輸專業(yè)發(fā)票 
運雜費還是運輸業(yè)營改增之前的說法,因為之前是可以根據(jù)運費金額乘以一定比例計算抵扣的 
如果寫的運雜費,就不可以計算抵扣了

*^_^* 追問

2019-03-24 13:47

如果是運費 如何抵扣  分錄怎么做

鄒老師 解答

2019-03-24 13:49

你好,有取得運輸專用發(fā)票嗎? 
還是之前運費按7%計算抵扣的時候?

*^_^* 追問

2019-03-24 13:52

沒有專用發(fā)票 之前和現(xiàn)在稅點不一樣了?都講下吧

鄒老師 解答

2019-03-24 13:53

你好,之前和現(xiàn)在的稅點不同 
營改增之前是按取得的運費金額*7%計算抵扣 
而運輸行業(yè)營改增之后,需要取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,才可以按票面稅額抵扣的

*^_^* 追問

2019-03-24 13:59

營改增之前沒有發(fā)票也可以抵扣百分之7對嗎?那個會計分錄和運雜費的一樣嗎?營改增以后會計分錄還用把運費并入原材料嗎<br><br>

鄒老師 解答

2019-03-24 14:00

你好,營改增之前需要有運費發(fā)票才可以按7%計算抵扣,如果是給到的是運雜費,也是不可以計算抵扣的 
營改增之后,如果取得運輸專用發(fā)票,不含稅運費計入原材料成本,運費進(jìn)項稅額計入進(jìn)項稅額核算

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你好,增值稅按15000乘以16%,這里是運雜費,這個是不可以抵扣的 借;原材料 15300 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)15000元*16% 貸;銀行存款等科目
2019-03-24 13:23:29
您好,增值稅是15000*17%的,運費一般是有單獨的運輸公司的發(fā)票的,這是專票的也是可以抵扣的,但是稅率應(yīng)該是10%,4.1開始降為9%
2019-03-20 20:44:23
借原材料 16000進(jìn)項稅額 1950 貸銀行存款17950
2023-11-02 13:39:23
運費不含稅金額計入材料成本,稅金計入進(jìn)項稅額核算 借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款 我想知道的這個1000是否取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,是含稅金額還是不含稅金額
2016-01-23 18:11:37
你好,1、借,在途物資 50000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 8500 貸:銀行存款 58500 2、借,在途物資 300 貸 ,庫存現(xiàn)金 借,原材料50300 貸,在途物資 50300
2019-10-24 17:44:52
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