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送心意

小云老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2019-03-25 09:24

你好,要繳納個(gè)人所得稅和增值稅

李月月 追問

2019-03-25 09:31

老師麻煩你幫我看看,我這么做會計(jì)處理可以嗎?

李月月 追問

2019-03-25 09:32

我們兩家公司合作研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,最后b公司需要將這項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)為投資款,但是前期的所有費(fèi)用都是入的b公司賬。

小云老師 解答

2019-03-25 09:44

你好,可以這樣做分錄

小云老師 解答

2019-03-25 09:47

不過有個(gè)問題,就是A公司這樣計(jì)實(shí)收資本不合規(guī)定的,因?yàn)槌鲑Y要么給現(xiàn)金要么給非貨幣性資產(chǎn),不能弄個(gè)費(fèi)用來出資的

李月月 追問

2019-03-25 09:47

b公司需要開票給a嗎?另外需要什么資料做附件呢?

李月月 追問

2019-03-25 09:47

這種需要納稅嗎?老師

小云老師 解答

2019-03-25 09:51

其實(shí)你們能不能等無形資產(chǎn)形成了在用無形資產(chǎn)來出資呢?那樣就比較符合規(guī)定,要開票,交增值稅和個(gè)人所得稅

李月月 追問

2019-03-25 09:55

也就是說b公司合作研發(fā)的這筆研發(fā)費(fèi)用在未形成無形資產(chǎn)前出資這樣做賬務(wù)處理會存在一定風(fēng)險(xiǎn)?可以這么理解嗎老師?如果有風(fēng)險(xiǎn)會怎么解釋?

李月月 追問

2019-03-25 09:56

明白了老師。

李月月 追問

2019-03-25 09:57

上面的沒看到,謝謝。

小云老師 解答

2019-03-25 10:04

不客氣,滿意請五星好評,謝謝你

李月月 追問

2019-03-25 10:05

不好意思老師,我可以將它轉(zhuǎn)為應(yīng)收應(yīng)付后轉(zhuǎn)為投資款嗎?

李月月 追問

2019-03-25 10:07

將a.b兩家公司的研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)為應(yīng)收應(yīng)付款,然后將以債權(quán)的方式轉(zhuǎn)為投資款可以嗎?這個(gè)過程需要開票納稅嗎?

小云老師 解答

2019-03-25 10:26

這樣也可以的,相當(dāng)于債轉(zhuǎn)股,不用開票,沒有所得就不用交稅

李月月 追問

2019-03-25 10:47

老師麻煩您幫我看看,這樣做處理可以嗎?

小云老師 解答

2019-03-25 11:05

你好, 可以的。

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你好,要繳納個(gè)人所得稅和增值稅
2019-03-25 09:24:06
營改增后,出售土地使用權(quán)應(yīng)繳納增值稅、城建稅和教育費(fèi)附加、土地增值稅、印花稅。
2019-05-22 09:21:03
你好!作為投資是要交印花稅的了。
2019-06-26 11:58:48
納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)要區(qū)分不同情形征收增值稅:銷售自己使用過的2009年1月1日以后購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照適用稅率征收增值稅;銷售自己使用過的2008年12月31日(含12月31日)以前購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照4%征收率減半征收增值稅。這里所稱的已使用過的固定資產(chǎn),是指納稅人根據(jù)會計(jì)制度已經(jīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)。
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股東的出資行為不需要繳納印花稅的
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