老師,就是本來我們買了關聯(lián)股東的原材料,導致產品 問
需先計損失,再單獨處理資產轉讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產損溢”,明確關聯(lián)股東賠償后轉 “其他應收款”。 原材料、在產品賣給關聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分攤損失),賠償款與轉讓款分別結算。 兩者分開處理,避免公司承擔本應由對方負責的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預付卡銷售*抖音付費服務 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿主管,要預算一下投 問
同學,你好 預算一下投入產出?? 是預算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設備,一般用銀行固定資產貸款,一般用自有 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

現(xiàn)在是管家婆軟件,如果想換金蝶軟件,是不是把期末的數(shù)填到金蝶期初就可以了
答: 你可以問下你軟件售后可以導入不,不能的話期初看期末,年初看去年12月末
請問老師,管家婆換金蝶財務軟件,怎么輸入期初余額
答: 你好,你先在管家婆軟件里面導出期末的科目余額表,然后金蝶錄入期初數(shù)據(jù),可通過“初始數(shù)據(jù)輸入”界面錄入。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我公司之前用的用友軟件現(xiàn)在想換成金蝶的,是不是一定要把用友數(shù)據(jù)導進去才行,如果導不進去,現(xiàn)在4月份 就從期初數(shù)據(jù)改成3月的期末的?
答: 你好,如果不補錄之前的憑證可以在四月份年中建賬。

