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送心意

逸仙老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-25 10:44

多計的收入用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)

墨墨子 追問

2019-03-25 11:12

那應(yīng)收賬款呢

逸仙老師 解答

2019-03-25 11:18

應(yīng)收賬款沖回就可以了

墨墨子 追問

2019-03-25 15:21

是這樣的 是上年度的所有收益,我做的是 借:應(yīng)收賬款300 貸庫存商品160 其他應(yīng)付款 140  借銀存200 貸:應(yīng)收60貸:收入140    
需改成 借 銀存200 貸庫存160 收入40  第一跨年了 第二收入是每月每月結(jié)轉(zhuǎn)一部分 比方說140收入分14月或5個月結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)完,然后我想的是改成 借應(yīng)收賬款300 貸庫存商品160 貸其他應(yīng)付款140  借銀存200貸應(yīng)收賬款160 貸收入40  是不是更復(fù)雜了?感覺很亂改不好 怕改錯  現(xiàn)在應(yīng)收賬款是借方余額

墨墨子 追問

2019-03-25 15:22

就是要讓人知道 我們不是賣商品 只是一個中間過度 幫廠家收錢后直接給廠家錢 但是實(shí)際上我們又多收錢

逸仙老師 解答

2019-03-25 18:54

過度一下就走其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款

逸仙老師 解答

2019-03-25 18:54

收入多記了通過以前年度損益調(diào)整沖回就行

墨墨子 追問

2019-03-25 18:56

費(fèi)用也少記了,就是調(diào)整后,收入應(yīng)該變少,費(fèi)用變多,那相應(yīng)的,利潤是不是就虧的更多,

墨墨子 追問

2019-03-25 18:58

最后我想不要應(yīng)收賬款了,去掉幾個相應(yīng)的科目,最后就是,收入變少,費(fèi)用增加了

逸仙老師 解答

2019-03-25 21:06

你的借貸平了,得事實(shí)清楚,不能無根據(jù)的調(diào)賬

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這樣是可以的。也可直接借:庫存商品 貸:應(yīng)收款之前借的5萬
2019-05-31 22:23:03
多計的收入用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)
2019-03-25 10:44:10
您好!是的。一般收到貨物是計入應(yīng)付賬款。 不過如果有人幫忙代付了,計入其他應(yīng)付也是可以的
2017-05-17 10:37:58
你好,可以這么做的。
2020-03-30 15:39:38
你好,沖銷上月的計提運(yùn)費(fèi),本月按發(fā)票的金額入賬處理。
2020-02-18 15:29:06
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