
你好!年末計提預(yù)提費(fèi)用放在其他應(yīng)付款,要設(shè)明細(xì)科目嗎,謝謝
答: 你好,你有對應(yīng)的嗎 沒有的可以設(shè)置暫估
員工報銷費(fèi)用未支付的是不是掛賬其他應(yīng)付款科目
答: 是的,等到實(shí)際支付的時候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
單位有幫人代交的社保,個人自已全部承擔(dān)社保的全部費(fèi)用,那做賬時這個人的社保,直接做成:其他應(yīng)付款-個人,這樣可以吧?或者是應(yīng)該做什么科目呢?
答: 你好 如果不是自己員工 屬于掛靠性質(zhì)的 做 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款
我們公司因?yàn)楹芏噘M(fèi)用 都是從私賬付出去了,所以跟老板的往來科目“其他應(yīng)付款 ”貸方余額越來越大,有什么辦法可以讓余額變小嗎
內(nèi)賬,費(fèi)用現(xiàn)金支出,錢從哪來的?咋掛科目?撥付現(xiàn)金?其他應(yīng)付款?
為什么報費(fèi)用還往來,科目用的是其他應(yīng)付款,貸方《不是表示增加嗎》!我個人覺得還往來如果其他應(yīng)付款應(yīng)該是在借方!借方就是減少,沖賬!我該怎么理解
像這個我還有點(diǎn)不明白 就是楊次光報費(fèi)用 科目在其他應(yīng)付款 貸方不是表示增加嗎?報付費(fèi)用不是減少嗎
前期科目記錯了,有些費(fèi)用不應(yīng)該計入其他應(yīng)付款的,計入的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在其他應(yīng)付款的余額在借方,現(xiàn)在怎么修改呢


張張 追問
2019-03-25 18:29
陳詩晗老師 解答
2019-03-25 18:33
張張 追問
2019-03-25 18:35
陳詩晗老師 解答
2019-03-25 19:45