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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-25 20:31

你好,是什么原因?qū)е落N售了貨物無法取得準(zhǔn)確的貨款金額是多少呢?

離沫小點(diǎn) 追問

2019-03-25 20:37

我們企業(yè)是銷售衣柜的的,跟裝修公司合作,裝修公司全包的客戶會(huì)訂我們家的衣柜,我們會(huì)跟客戶有一個(gè)合同,合同上有個(gè)金額,但是這個(gè)錢我們需要跟裝修公司結(jié)賬,往往這個(gè)金額跟裝修公司結(jié)賬是不一致的,所以就導(dǎo)致了該筆貨款在本月不準(zhǔn)確

鄒老師 解答

2019-03-25 20:38

你好,根據(jù)你單位銷售衣柜應(yīng)當(dāng)向客戶收取款項(xiàng)確認(rèn)收入就是了

離沫小點(diǎn) 追問

2019-03-25 20:41

比如本月應(yīng)該向客戶收取的的貨款是5萬,下月卻收到裝修公司付來這筆貨款4.9萬,我該怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2019-03-25 20:43

你好,剩下的0.1萬是無法收回的?

離沫小點(diǎn) 追問

2019-03-25 20:46

如果會(huì)收回,該怎么做賬,不能收回呢

鄒老師 解答

2019-03-25 20:47

你好,如果會(huì)收回 
借;應(yīng)收賬款   5萬   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 
借;銀行存款  4.9    貸應(yīng)收賬款  4.9  
如果不會(huì)收回 
借;應(yīng)收賬款   5萬   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 
借;銀行存款  4.9  銷售費(fèi)用 0.1   貸應(yīng)收賬款 5

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你好,是什么原因?qū)е落N售了貨物無法取得準(zhǔn)確的貨款金額是多少呢?
2019-03-25 20:31:59
只能月末暫估入庫,如有出庫先按暫估入庫單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2014-09-07 10:12:08
期末發(fā)票未到 借:庫存商品——暫估入庫 貸:應(yīng)付帳款——暫估入庫 如該商品已出售,按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。 下月初或收到發(fā)票時(shí),先將暫估入庫的分錄紅沖,再按發(fā)票編制憑證,如金額與暫估數(shù)有差別,并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,則再進(jìn)行調(diào)整
2014-09-06 10:45:37
你好 你開出發(fā)票了嗎?你開出發(fā)票就需要確認(rèn)收款的 ,,,收到部分貨款 就可以當(dāng)做是預(yù)收啊
2019-03-26 14:02:34
你好,貨到發(fā)票未到,借:庫存商品——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 下月初做紅字沖回
2019-12-20 14:01:59
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