會計月底應(yīng)該做些什么?
阿穎
于2019-03-26 10:08 發(fā)布 ??621次瀏覽
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meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-03-26 10:11
你好 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤; 月末需要計提稅費(fèi)、工資、社保、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、盤點(diǎn)庫存商品、把當(dāng)月的費(fèi)用成本計入當(dāng)月核算 結(jié)賬出報表 次月報稅等
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你好 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤; 月末需要計提稅費(fèi)、工資、社保、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、盤點(diǎn)庫存商品、把當(dāng)月的費(fèi)用成本計入當(dāng)月核算 結(jié)賬出報表 次月報稅等
2019-03-26 10:11:20

1、清理債權(quán)債務(wù),做好應(yīng)收應(yīng)付的核對和催收工作。
2、對庫存材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)工作,做到帳實(shí)相符。
3、做好全年財務(wù)分析工作。
4、會計憑證、明細(xì)帳、報表裝訂,進(jìn)行會計檔案歸檔整理工作。
5、年終所得稅匯算清繳準(zhǔn)備工作。
6、下一年度建賬準(zhǔn)備工作。
2018-12-21 11:42:19

1,存貨盤點(diǎn),檢查是否帳貨相符,如果不符查清原因列”待處理財產(chǎn)損益”科目,并做相應(yīng)處理.2,會計科目及明細(xì)帳自查,有無長期掛帳科目,特別注意其他應(yīng)收及應(yīng)付的明細(xì)帳,待攤及預(yù)提費(fèi)用的處理是否確認(rèn)為當(dāng)期損益.3,應(yīng)收帳款科目計提壞帳準(zhǔn)備金的金額.4,準(zhǔn)備管理報表,如年累計與預(yù)算的比較.5,每年的34月是稅務(wù)匯算清繳的時間,不要等到匯繳時才調(diào)帳,要在年底之前自己檢查好.
2017-05-28 16:33:20

您好,除了記賬、結(jié)帳、對帳、編制報表和其他月份一樣的工作外,需要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配--未分配利潤”科目中。計算年度企業(yè)所得稅,計提盈余公積。同時,還要做好以下工作:
1、清理債權(quán)債務(wù),做好應(yīng)收應(yīng)付的核對和催收工作。
2、對庫存材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)工作,做到帳實(shí)相符。
3、做好全年財務(wù)分析,編寫財務(wù)報告工作。
4、會計憑證、明細(xì)帳、報表裝訂,進(jìn)行會計檔案歸檔整理工作。
5、年終所得稅匯算清繳準(zhǔn)備,報表審計,研發(fā)支出加計扣除鑒證等工作。
6、下一年度建賬準(zhǔn)備工作。
2017-12-24 22:11:21

一、會計年終工作
1、清理債權(quán)債務(wù),做好應(yīng)收應(yīng)付的核對和催收工作。
2、對庫存材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)工作,做到帳實(shí)相符。
3、做好全年財務(wù)分析工作。
4、會計憑證、明細(xì)帳、報表裝訂,進(jìn)行會計檔案歸檔整理工作。
5、年終所得稅匯算清繳準(zhǔn)備工作。
6、下一年度建賬準(zhǔn)備工作。
2019-12-26 09:31:47
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