
勞務(wù)派遣開的差額發(fā)票,申報(bào)增值稅怎么報(bào)???
答: 勞務(wù)派遣開的差額發(fā)票應(yīng)當(dāng)符合申報(bào)增值稅的規(guī)定,屬于差額發(fā)票的銷售者應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況在企業(yè)稅納戶頭進(jìn)行開具,可以在會計(jì)憑證中注明屬于差額發(fā)票。
公司付給專家勞務(wù)費(fèi),個稅是代繳,但增值稅等是要他自己在稅局系統(tǒng)上申報(bào),然后拿發(fā)票給,加入說給她稅后2000元,那他申報(bào)增值稅時 金額 應(yīng)該輸入多少呢
答: 你好,應(yīng)該是稅前2300元
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司小規(guī)模按季度申報(bào)增值稅,現(xiàn)在開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,增值稅需要提前預(yù)交嗎?還是季度申報(bào)的時候再交
答: 季度申報(bào)的時候再交增值稅

