
往來的情況,是有銀行回單計入銀行存款貸應收賬款,然后有發(fā)票應收賬款,貸主營 和應交稅金,實際工資中是根據(jù)單據(jù)這樣操作嗎?用查下往來的科目余額表在做分錄,要是有預收情況怎么區(qū)分收到回答貸應收還是貸預收呢
答: 您好,是的,實際工作中也是這樣的,不過假如有設置預收賬款的,需要先查下預收賬款的情況
您好,之前會計離職他做的帳跟銀行回單余額對不上,現(xiàn)在需要我調(diào),應該調(diào)哪項才可以達到科目余額表上銀行存款數(shù)是168375.63
答: 你好,知道知道差再哪里才可以調(diào)整,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行存款銀行對賬單12月余額要和科目余額表期末余額一樣嗎
答: 你好是的,是要一致的。


靜~sophia 追問
2019-03-26 12:49
靜~sophia 追問
2019-03-26 12:55
文老師 解答
2019-03-26 12:57
靜~sophia 追問
2019-03-26 13:00
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2019-03-26 13:01
文老師 解答
2019-03-26 20:07