老師,購銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問
購銷合同印花稅計稅依據(jù): 按合同:若合同分價稅,以不含稅價款;未分,含增值稅。 按實際:采購看原材料等借方 %2B 進項不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項不含稅(需剔除非購銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購銷金額,再分價稅情況。 答
個稅收入申報有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對,又把1-6 問
您好,你點更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好,有發(fā)票和出庫存單就可以 答
老師,您好,請問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好,這個房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 答

月末做才做整個月的賬,中間紅沖有發(fā)票,在做賬的時候是直接減去紅沖的發(fā)票,再做沒有紅沖的發(fā)票,還是有沒有紅沖的都要做賬務(wù)處理呢,紅沖的時候再做相反的分錄呢?
答: 你好,規(guī)范做法都要做賬務(wù)處理
隔月把發(fā)票退回重開,但是貨沒有退回來,紅沖做帳的時候,要紅沖這張發(fā)票的成本嗎?為什么一有紅沖的發(fā)票的時候,當(dāng)月的成本比平時沒有紅沖的時候,成本低3%,這是什么原因呢?是因為紅沖這張發(fā)票做帳的時候,也紅沖主營業(yè)務(wù)成本原因嗎?
答: 您好,如果紅沖發(fā)票,退回重開,貨沒有退回來,可以不做成本處理的。紅沖時,借;應(yīng)收賬款,負數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,負數(shù)。重開后,借;應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 成本低了,有可能是沖了成本造成的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
7.8.9三個月小規(guī)模季報的時候,沒有開票出去!可是7.8兩個月有紅沖發(fā)票!這個賬要怎么做?這個紅沖的發(fā)票是4月份開的!?老師這樣分錄怎么做!因為沒有開票出去,只有沖紅發(fā)票!現(xiàn)在怎么把-29.7稅費做掉?
答: 你好!現(xiàn)在允許出現(xiàn)負數(shù)申報,之前與你們稅管員溝通一下

