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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-03-27 10:40

你好,進(jìn)入長期待攤費(fèi)用,按月分?jǐn)偧纯伞?/p>

你我之間 追問

2019-03-27 10:41

分幾年進(jìn)行待攤?

汪晨老師 解答

2019-03-27 10:49

你好,按1年攤銷即可。

你我之間 追問

2019-03-27 10:50

我分3年進(jìn)行攤銷了。那怎么辦?

汪晨老師 解答

2019-03-27 10:53

你好,金額大的按3年攤銷也是可以的。

你我之間 追問

2019-03-27 10:55

老師,我在12月份購進(jìn)固定資產(chǎn)的時候,直接把分錄做成借管理費(fèi)用,固定資產(chǎn),貸銀行存款了。應(yīng)該怎么把它調(diào)過來呀?

汪晨老師 解答

2019-03-27 11:06

你好,金額小,可以直接進(jìn)入管理費(fèi)用的。

你我之間 追問

2019-03-27 11:08

有23100元,沒有寫借固定資產(chǎn),貸銀行存款這個分錄,直接寫成管理費(fèi)用-固定資產(chǎn),貸銀行存款了。

汪晨老師 解答

2019-03-27 11:13

做個反向分錄,沖減錯誤的分錄,重新編制正確的分錄就可以了。

你我之間 追問

2019-03-27 11:14

老師,我這個已經(jīng)跨年了,影響損益了,應(yīng)該怎么寫分錄?

汪晨老師 解答

2019-03-27 11:15

通過以前年度損益科目調(diào)整

你我之間 追問

2019-03-27 11:17

老師可以寫的詳細(xì)點(diǎn)嗎?謝謝

汪晨老師 解答

2019-03-27 11:25

借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整---調(diào)整管理費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整  貸:利潤分配——未分配利潤

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