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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-03-27 10:43

你好,購買時 借 管理費用  貸 銀行存款  抵扣時  借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸  管理費用

白雪 追問

2019-03-27 10:47

做完這兩個分錄后,480元金稅盤月末結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款分錄和月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅該怎么寫,

汪晨老師 解答

2019-03-27 10:53

你好,做完這2個分錄,金稅盤月末結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款分錄和月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)管理費用就可以了。 
借  管理費用  貸 本年利潤

白雪 追問

2019-03-27 10:54

結(jié)轉(zhuǎn)管理費用是年底結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

白雪 追問

2019-03-27 10:54

還是當月結(jié)轉(zhuǎn)

汪晨老師 解答

2019-03-27 10:55

你好,應(yīng)當月結(jié)轉(zhuǎn)的。

白雪 追問

2019-03-27 11:01

你說的結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)期間損益是嗎?就是最后做的那張結(jié)轉(zhuǎn)分錄是嗎

汪晨老師 解答

2019-03-27 11:07

你好,對,月末,損益一起結(jié)轉(zhuǎn)即可。

白雪 追問

2019-03-27 11:08

那個每月未交增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

白雪 追問

2019-03-27 11:09

用不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

汪晨老師 解答

2019-03-27 11:14

每月未交增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)

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借;應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2020-05-12 10:24:28
你好,購買時 借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣時 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸 管理費用
2019-03-27 10:43:59
你好! 平時不需要的
2018-12-04 18:53:26
你好! 對的。
2019-08-02 12:20:46
您好 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時是借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
2020-08-05 11:15:53
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