老師,能把租賃凈現(xiàn)值的計算過程列一下嗎?答案只到 問
同學您好,正在解答請稍等 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
老師,你好,請問公司支付給大學教授專項經(jīng)費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答
老師是否可以解釋下,子公司定向增發(fā)(原賬+增資所占 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

2018年的暫估成本,2019年收到發(fā)票后如何進行賬務(wù)處理?會計分錄是怎樣的?
答: 和你暫估成本有出入很大嗎,
暫估入庫的商品已銷售,跨月又跨年沖紅處理問題,例:2017年9月銷售暫估入庫的產(chǎn)品,我在9月已暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,到2018年發(fā)票到了(與暫估的價格不一致,我是不是沖紅暫估庫存及暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?這不是涉及到所得了嗎,如何清楚的做會計分錄?跨年暫估紅沖怎么賬務(wù)處理
答: 你好,紅字沖銷暫估分錄,借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負數(shù)),沖成本,借:以前年度損益調(diào)整(負數(shù)) 貸:庫存商品(負數(shù)),發(fā)票到,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品,根據(jù)以前年度損益調(diào)整科目 的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤 分配-未分配利潤
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人旅游企業(yè),賬務(wù)處理,會計分錄,尤其成本票會計分錄
答: 你好,同學。 你是否差額計稅?

