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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-03-27 15:13

借:以前年度損益調(diào)整 
        貸:累計折舊 
借:利潤分配--未分配利潤 
        貸:以前年度損益調(diào)整

追問

2019-03-27 15:26

老師你好!另外 請問個體經(jīng)營的合伙人購買的社保,需要做另外的記賬處理嗎

追問

2019-03-27 15:29

由于合伙人的不能出薪金的關(guān)系

張艷老師 解答

2019-03-27 15:36

非常抱歉,沒有接觸過合伙企業(yè)的業(yè)務(wù),幫您解答不了。

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相關(guān)問題討論
你好這個累計做借管理費用,貸累計折舊,
2021-07-22 18:46:49
你好;? ? 借 制造費用-折舊費3000、管理費用-折舊費1000 貸累計折舊 4000
2023-03-28 11:23:35
借 制造費用---折舊費 5000,管理費用---折舊費3000 銷售費用---折舊費 2000 貸 累計折舊---XX類資產(chǎn)或XX資產(chǎn) 累計折舊---XX類資產(chǎn)或XX資產(chǎn)合計金額是10000
2014-11-21 11:13:48
是的,這樣分錄就可以的。
2019-01-07 09:26:14
你好 補提固定資產(chǎn)折舊,借;管理費用等科目,貸;累計折舊 調(diào)減固定資產(chǎn)折舊,借;累計折舊,貸;管理費用等科目
2019-06-21 08:46:16
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