
發(fā)現(xiàn)上年12月申報企業(yè)所得稅的時候多交企業(yè)所得稅了,已經(jīng)更正企業(yè)申報表了,現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了的 款,那么賬務(wù)應該怎么處理呢
答: 同學你好, 實際當期要不要繳納企業(yè)所得稅?
發(fā)現(xiàn)上年12月申報企業(yè)所得稅的時候多交企業(yè)所得稅了,已經(jīng)更正企業(yè)申報表了,現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了款,那么賬務(wù)應該怎么處理呢
答: 扣款了,借記應交稅費-應交企業(yè)所得稅 后期退稅,沖減應交稅費-應交企業(yè)所得稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已經(jīng)申報了企業(yè)所得稅,并且已經(jīng)扣款600,現(xiàn)在更正了企業(yè)所得稅,稅款金額就變成了300,做賬應該怎么做呢?是按原來得金額600做,還是按現(xiàn)在正確得金額300做。之前得差額怎么辦呢?
答: 交的稅費你去稅局申請退稅就可以了


彩麗老師 解答
2019-03-27 19:12