
物業(yè)公司(一般納稅人),假如1月收到房屋租金50萬(已開發(fā)票),有水費的的進項專票10萬(16%)、電費的進項專票20萬(16%),進項能抵稅嗎?假如增值稅銷項稅為10萬,進項也是10萬,是不是不用交增值稅。
答: 您好,您的進項稅額是可以抵扣的,如果銷項等于進項,那么您當(dāng)期不需要繳稅。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
購買禮品開具增值稅票,一般納稅人可否抵扣,物業(yè)公司
答: 您好!正常來講禮品是不能抵扣的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
A公司是一般納稅人 B公司是小規(guī)模納稅人 C公司是一般納稅人 A公司將貨物銷售B公司開具普票,B公司將貨物銷售給C公司開具普票,結(jié)合增值稅和企業(yè)所得稅,B公司是小規(guī)模納稅人劃算還是一般納稅人劃算
答: 你好,小規(guī)模劃算,稅率更低,你這里沒有專票就不可以抵扣進項


譚秋秋 追問
2019-03-27 19:34
沈家本老師 解答
2019-03-27 20:43