
你好,我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)有進口來料加工貨物,免稅的,剩余邊角料內銷,海關征收了增值稅,銷售邊角料時候稅務局說免稅不用交稅。這整個過程的會計分錄怎么做?
答: 您好,海關征收的增值稅,直接記入成本,借;原材料,或者加工物資,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,銷售時免稅的,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,結轉成本,借:其他業(yè)務成本,貸:原材料,或者加工物資。
老師,邊角料轉內銷的話,這個邊角料增值稅也是按13%交嗎,對方說因金額少就免交稅了,是免的關稅嗎?因為之前進的進口原料,不是有損耗嗎?現(xiàn)在海關那邊也要做邊角料轉內銷,但好像說稅低于50元又可以免交稅
答: 你好,沒到50元免稅.邊角料內銷在主管海關辦理繳稅.
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我單位是進料加工企業(yè),剩余邊角余料補交的海關進口增值稅可以抵扣嗎?
答: 我單位是進料加工企業(yè),剩余邊角余料補交的海關進口增值稅可以抵扣嗎?.

