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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-03-27 22:37

同學。 
借:銀行存款 
貸:營業(yè)收入 
應交稅費 
月末時 
借:應交稅費-增值稅 
貸:營業(yè)收入

半夏 追問

2019-03-27 22:43

代發(fā)工資怎么做分錄?

陳詩晗老師 解答

2019-03-27 23:10

借:營業(yè)成本 
貸:應付職工薪酬 
借:應付職工薪酬 
貸:銀行存款

半夏 追問

2019-03-28 11:16

那如果差額部分代開專票,工資部分開普票。那怎么做會計分錄?

陳詩晗老師 解答

2019-03-28 11:19

同學。還是一樣的,根據(jù)發(fā)票的總金額確認收入和計提稅。 
然后月末按差額計稅,和之前的稅有差異再調整,沖減收入或成本。

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相關問題討論
同學。 借:銀行存款 貸:營業(yè)收入 應交稅費 月末時 借:應交稅費-增值稅 貸:營業(yè)收入
2019-03-27 22:37:58
你好,借:主營業(yè)務成本
2019-10-15 07:54:34
這個對應這個需要勞務派遣公司去申報 除非你們不轉 勞務派遣公司,
2021-03-17 15:32:26
這個發(fā)票是差額計稅的專票,也就是你的全部費用減去社保工資的差額進行計征稅費。
2020-09-07 11:24:12
你好,對方選擇差額計稅,工資這一塊只能開普通發(fā)票
2018-11-11 07:12:43
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