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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-03-28 11:13

你好,如果是外帳的話是不可以的,可以先放到待處理財產(chǎn)損益里面。

流戀 追問

2019-03-28 11:17

具體怎么處理呢?

QQ老師 解答

2019-03-28 11:26

你好,先找出實際的金額,然后把差額放到待處理財產(chǎn)損益。調(diào)整所有有差額的科目。

流戀 追問

2019-03-28 17:28

那往來應(yīng)收賬款一百多萬,連往來單位明細都沒有,請問往來賬目怎么調(diào)賬呢?

QQ老師 解答

2019-03-29 03:26

你好!找原始憑證梳理明細科目

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相關(guān)問題討論
你好,如果是外帳的話是不可以的,可以先放到待處理財產(chǎn)損益里面。
2019-03-28 11:13:23
你好,你這個轉(zhuǎn)讓價格應(yīng)該是不真缺德,如果不準(zhǔn)確就按照實際公允價值入賬的啊
2020-02-25 18:33:00
你好,這個負數(shù)是不正常的,你看一下那個286是什么原因掛賬的。需要進行差錯更正的
2020-07-07 10:34:01
你好。同學(xué),如果是涉及到外幣,那么有相關(guān)是正常的, 匯總造成的。
2019-02-19 15:03:35
你好,在現(xiàn)在把錯誤的或遺漏的更正或者補充
2017-07-05 11:53:44
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