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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-28 13:15

您好 
小微企業(yè)免征的增值稅記入營業(yè)外收入 不屬于不征稅收入  
不用記銷項稅額 記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅就可以了

天天向上 追問

2019-03-28 13:18

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    貸:營業(yè)外收入-小微企業(yè)免征增值稅   這個分錄這樣寫對嗎?

天天向上 追問

2019-03-28 13:19

記入營業(yè)外收入的,是不是都是直接記到營業(yè)外收入下,都不用再記銷項稅額?

bamboo老師 解答

2019-03-28 13:23

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款 
是的 是直接記到營業(yè)外收入下,都不用再記銷項稅額

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