
以前年度待攤費(fèi)用科目余額現(xiàn)在放什么科目
答: 待攤費(fèi)用科目現(xiàn)在不用了 用預(yù)付賬款科目代替
您好!調(diào)以前年度費(fèi)用科目怎么調(diào)?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因要調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好 請(qǐng)教一下,以前年度的材料沒(méi)轉(zhuǎn)到成本,費(fèi)用也沒(méi)轉(zhuǎn)完,我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬?這是2017年10月的,科目余額表是這樣的,沒(méi)轉(zhuǎn)完的費(fèi)用(辦公用品)還有余額怎么辦呢?
答: 你好!直接轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
公司交了以前年度房產(chǎn)稅和滯納金一百多萬(wàn),要怎么做賬?房產(chǎn)稅全部計(jì)入費(fèi)用科目會(huì)導(dǎo)致本月利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。
公司的科目余額表上應(yīng)收應(yīng)付有很多余額(約4百萬(wàn))是以前年度的(2016年以前的),但這些供應(yīng)商以后都沒(méi)有往來(lái)的。像這樣要在年底沖平嗎?
公司賬上離職員工一直掛賬,現(xiàn)在金額很大兩百多萬(wàn),應(yīng)該如何計(jì)入費(fèi)用科目去平賬要什么手續(xù)才能入賬,以前年度其他應(yīng)收科目的
前期用了以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)科目,現(xiàn)改用快賬記賬,那以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)科目余額在期初設(shè)置的時(shí)候計(jì)入哪個(gè)科目呢
新建科目中無(wú)待攤費(fèi)用這個(gè)科目,以前待攤費(fèi)用科目余額怎么分?jǐn)偟叫陆〞?huì)計(jì)科目中

