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送心意

克江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-28 23:15

你好,如果不能抵扣了,就價(jià)稅合計(jì)直接進(jìn)固定資產(chǎn)處理。按照已經(jīng)使用的月份,調(diào)整折舊和如當(dāng)年的折舊入單年成本,其他年度,可以通過以前年度調(diào)整處理。希望回復(fù)對你有幫助。謝謝

珠珠4209 追問

2019-03-29 18:52

老師,其他年度累計(jì)折舊的會(huì)計(jì)分錄怎么做

克江老師 解答

2019-03-29 19:12

借:以前年度損益調(diào)整貸:累計(jì)折舊

珠珠4209 追問

2019-03-29 19:13

老師,補(bǔ)計(jì)提折舊不可以嗎

克江老師 解答

2019-03-29 19:19

可以,最好是調(diào)整入賬原值。后按照剩余年限折舊計(jì)入成本、

珠珠4209 追問

2019-03-29 19:32

好的,謝謝老師

克江老師 解答

2019-03-29 19:42

不用客氣。謝謝...希望給個(gè)好評

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相關(guān)問題討論
你好,如果不能抵扣了,就價(jià)稅合計(jì)直接進(jìn)固定資產(chǎn)處理。按照已經(jīng)使用的月份,調(diào)整折舊和如當(dāng)年的折舊入單年成本,其他年度,可以通過以前年度調(diào)整處理。希望回復(fù)對你有幫助。謝謝
2019-03-28 23:15:33
你好,全額計(jì)入固定資產(chǎn)。然后補(bǔ)提折舊。
2019-03-29 19:11:18
發(fā)票什么時(shí)候收到的呢
2019-02-27 15:49:12
那么你23年怎么做的賬呢?
2024-08-28 14:36:07
當(dāng)月購入固定資產(chǎn)不抵扣進(jìn)項(xiàng)的賬務(wù)處理方法如下: ①記入本期應(yīng)付賬款貸方。在結(jié)賬時(shí),將購買設(shè)備支出,以本期應(yīng)付賬款的貸方形式,由總賬貸方和應(yīng)付賬款借方平衡。 ②記入固定資產(chǎn)。以固定資產(chǎn)貸方形式進(jìn)行記錄,并在總賬中貸方和固定資產(chǎn)借方平衡。 ③記入累計(jì)折舊。使用與固定資產(chǎn)購入金額相同的金額計(jì)入累計(jì)折舊貸方,總賬貸方和累計(jì)折舊借方平衡。 ④記入利潤分配金額。以利潤分配金額貸方形式,按照公司利潤分配政策的要求分配相應(yīng)金額,使得總賬貸方和利潤分配金額借方平衡。 拓展知識(shí):銷售型企業(yè)購入固定資產(chǎn),可以做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,而改善型企業(yè)一般不可抵扣,由于購入大量設(shè)備,可能會(huì)對當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況造成一定影響,因此需要采取有效的財(cái)務(wù)管理措施,以確保財(cái)務(wù)狀況的穩(wěn)定發(fā)展。
2023-02-24 19:03:17
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