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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-03-29 09:54

結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,就是分錄是: 
借:本年利潤 
貸:銷售費用

執(zhí)筆畫素顏 追問

2019-03-29 10:00

銀行存款付電費,分錄應該就是,借:銷售費用-電費 貸:銀行存款

江老師 解答

2019-03-29 10:00

付電費的分錄是你說的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)銷售費用至本年利潤是我寫的分錄,這個才是一個完整的兩個分錄了

執(zhí)筆畫素顏 追問

2019-03-29 10:01

江老師 解答

2019-03-29 10:02

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相關(guān)問題討論
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,就是分錄是: 借:本年利潤 貸:銷售費用
2019-03-29 09:54:44
就是月末將應交稅費--應交增值稅下的專欄明細科目,都結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅明細科目,然后最終結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅科目。 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-11-06 15:47:52
你好,應付賬款總賬余額50000元
2018-10-24 20:09:12
您好 本月收入未35萬元 選擇A選項
2023-10-24 15:15:07
你好,修改去年的賬務,涉及損益的需要使用以前年度損益調(diào)整這個科目。
2019-02-22 09:39:32
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