
小規(guī)模公司,電子稅務局代開專票,所得稅和增值稅申報要怎么填列啊。在代開時增值稅稅款已劃走,季度申報不知道怎么操作了
答: 你好。同學。申報的時候這部分屬于代開發(fā)票的收入。然后已經(jīng)交的稅,在預繳那里填寫。
小規(guī)模公司在稅務局代開的專票,當時就在稅務局交了增值稅,現(xiàn)在季度申報增值稅申報表怎么填呀?
答: 您好,收入填寫到第2行,交的增值稅填寫到21行,其他自動出數(shù)據(jù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第一季度稅務局代開專票138834.96,預交增值稅4165.04.我現(xiàn)在申報增值稅和附加稅,因為增值稅預交了,所以今天申報是0,那么附加稅是按照0申報還是按照4165.04申報呢
答: 您好,您代開專票對時候,有預交附加稅的嗎


也許、啲也許 追問
2019-03-29 10:28
陳詩晗老師 解答
2019-03-29 10:30
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2019-03-29 10:37
陳詩晗老師 解答
2019-03-29 10:38
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2019-03-29 10:38
陳詩晗老師 解答
2019-03-29 10:41