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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-03-29 10:18

你好。同學。申報的時候這部分屬于代開發(fā)票的收入。然后已經(jīng)交的稅,在預繳那里填寫。

也許、啲也許 追問

2019-03-29 10:28

主要是我公司之前有一筆款做了無票收入,也申報交稅了。現(xiàn)在客戶過了幾個月后又要開發(fā)票。但我已經(jīng)交過一次稅了,就有點暈了   那我是不是開完發(fā)票后,去稅務局窗口申報紅字啊。要不等于重復納稅

陳詩晗老師 解答

2019-03-29 10:30

不是申報紅字。你在開票當月申報的時候,在無票收入那里填寫-銷售額,開票填寫+銷售額,一+一-不影響你的稅

也許、啲也許 追問

2019-03-29 10:37

那我要是再代開一筆專票(實時扣稅),普票當時做的無票收入申報。那是不是就得申報紅字了。

陳詩晗老師 解答

2019-03-29 10:38

同學。是的,需要申報紅字了。但是有一個問題,你是小規(guī)模納稅人,代開專票稅局會直接扣稅

也許、啲也許 追問

2019-03-29 10:38

都不知道怎么描述,當時是代記賬做的,客戶不要票,做的無票收入申報納稅。公司沒買稅控設備和開票機?,F(xiàn)在客戶要開專票,,小規(guī)模代開。那等于我下季度申報自己也能在申報平臺填列-銷售額

陳詩晗老師 解答

2019-03-29 10:41

申報是可以這樣填寫。但是有一個問題是,你去代開時,你要交稅。 
之前交的稅只能作為留抵,以后再做抵減

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相關問題討論
你好。同學。申報的時候這部分屬于代開發(fā)票的收入。然后已經(jīng)交的稅,在預繳那里填寫。
2019-03-29 10:18:09
您好,收入填寫到第2行,交的增值稅填寫到21行,其他自動出數(shù)據(jù)。
2018-10-16 12:55:25
你這個季度只有專票嗎 是的話1.2欄填寫
2019-07-05 17:33:55
您好,您代開專票對時候,有預交附加稅的嗎
2019-04-06 08:37:33
你好,附加稅按照0申報就好了呢
2019-04-01 11:59:43
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