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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-29 15:26

你好,稅收滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,并不會(huì)導(dǎo)致二者數(shù)據(jù)不一致啊

             追問

2019-03-29 15:33

因?yàn)橥ㄟ^了以前年度損益調(diào)整科目核算

鄒老師 解答

2019-03-29 15:37

你好,滯納金不通過以前年度損益調(diào)整核算,直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的

             追問

2019-03-29 15:43

我調(diào)整的是去年的稅收滯納金,補(bǔ)交去年的稅所形成的稅收滯納金

鄒老師 解答

2019-03-29 15:45

你好,稅收滯納金在補(bǔ)稅的時(shí)候,直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的,你這個(gè)滯納金是發(fā)生在今年 
只是稅款屬于去年而已

             追問

2019-03-29 15:52

我報(bào)年報(bào)的時(shí)候把這部分滯納金算到去年的營(yíng)業(yè)外支出上面了,所以我就通過的以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2019-03-29 15:53

你好,這個(gè)是計(jì)入今年的營(yíng)業(yè)外支出,不影響去年所得稅匯算清繳的

             追問

2019-03-29 15:53

這是2018年補(bǔ)交2017年的稅款的稅收滯納金,所以2017年匯算清繳的時(shí)候,我把這部分滯納金都通過以前年度損益算在2017年的營(yíng)業(yè)外支出了

鄒老師 解答

2019-03-29 15:54

你好,那你需要沖銷2017年的以前年度損益調(diào)整分錄,然后在2018年做營(yíng)業(yè)外支出分錄處理

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你好,稅收滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,并不會(huì)導(dǎo)致二者數(shù)據(jù)不一致啊
2019-03-29 15:26:55
利潤(rùn)表是本年的累計(jì)金額,資產(chǎn)負(fù)債表期末金額=年初金額+利潤(rùn)表本年累計(jì)金額
2019-02-27 11:13:47
你好,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì),資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表是這個(gè)勾稽關(guān)系
2019-06-13 11:52:43
您好,您的凈利潤(rùn)%2B未分配利潤(rùn)期初數(shù) 不等于 未分配利潤(rùn)期末數(shù),差異是多少。按照您的描述,您調(diào)整管理費(fèi)用和所得稅費(fèi)用若通過以前年度損益調(diào)整,則期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)-凈利潤(rùn)=以前年度損益調(diào)整金額。
2020-06-03 18:42:01
這個(gè)需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)
2019-02-21 14:42:12
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