
小規(guī)模上個(gè)季度開專票作廢了稅款留底了!這季度開票抵扣后怎么做賬?
答: 您好,這個(gè)季度開票抵扣后,借,現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
小規(guī)模代開的專票要下季度作廢了怎么做分錄?
答: 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)收賬款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè),上個(gè)季度開了紅沖票的稅填款,這個(gè)季度可以抵扣嗎?
答: 你好,可以抵扣的 正數(shù)加負(fù)數(shù)銷售額交稅
我是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,這個(gè)季度紅沖了一張上個(gè)季度開的專票,這個(gè)季度我應(yīng)該怎么做賬?怎么做分錄?
小規(guī)模上個(gè)季度開紅字發(fā)票應(yīng)繳稅款出負(fù)數(shù),這個(gè)季度申報(bào)怎么抵減不了上個(gè)季度的多交的稅款?
老師,小規(guī)模納稅人,上上個(gè)月代開了想專票后來作廢了,預(yù)交的增值稅留底了,上個(gè)月把留底的稅額用了,這部分怎么做賬?
小規(guī)模,上個(gè)季度一個(gè)發(fā)票忘記作廢,這個(gè)季度開了負(fù)數(shù)發(fā)票,多交的稅下次還能用嗎

