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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-03-30 13:02

借以前年度損益調(diào)整 
貸銀行存款

王雙 追問

2019-03-30 14:47

為什么呢?

王雙 追問

2019-03-30 14:48

還有如果不用以前年度損益調(diào)整該怎么做呢

暖暖老師 解答

2019-03-30 14:50

借管理費(fèi)用~工會(huì)經(jīng)費(fèi)

王雙 追問

2019-03-30 14:50

可以這樣嗎。先借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)然后繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)貸銀行存款

暖暖老師 解答

2019-03-30 15:02

嗯,這樣也可以,我們直接計(jì)入費(fèi)用

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相關(guān)問題討論
為什么呢?
2019-03-30 14:47:43
直接反記賬到上年處理就是了?,F(xiàn)在還沒匯算清繳
2022-02-14 15:41:13
我公司的財(cái)務(wù)軟件中沒有“以前年度損益調(diào)整”科目,分錄應(yīng)該怎么處理呀!
2015-04-01 09:16:56
做當(dāng)時(shí)分錄的紅字沖銷多余的就可以
2018-11-29 10:54:37
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1205 營業(yè)外支出308 貸;銀行存款
2016-07-05 15:19:32
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