
就是別人發(fā)給我的材料,1月到12月,每個月的材料單都做了應付賬款,到12月份他來對賬,他的一聯(lián)單也收回了,那么只做12月份的,還是1月到12月一起做尼,如果一起做該怎么做
答: 什么意思?既然前面每個月都做了入庫和應付,那對賬就不需要另外做賬了啊
園林綠化12月進的材料,1月份開發(fā)票,到時候12月的材料應該做到12月份還是1月份?
答: 你好 12月份暫估,1月收到發(fā)票后,先紅沖,再正確處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
12月份收到材料款發(fā)票22471.5,付款10000。1月份收到材料款2300,付款13510。請問12月份和1月份會計分錄怎么做?
答: 你好,借原材料22471.5 貸銀行存款10000 應付賬款12471.5
現在要做1月份的材料入庫,但是采購那邊把1月和2月的材料發(fā)票都開在一起了,也認證了,但是入庫又只入1月份的材料金額,2月的還是等到2月入,做賬該怎樣處理
我12月份就把1.2.3月的房租付款了,我12月份應該怎么做分錄?1月份我收到發(fā)票,當月也抵扣了,我該如何做分錄?
12月份接手做上一手會計做的賬發(fā)現原材料期末余額為0,但1月9日又有出口,1月底才將12月份的材料發(fā)票給我,只能入到當月的賬,這樣處理對嗎?
我12月份就把1.2.3月的房租付款了,我12月份應該怎么做分錄?1月份我收到發(fā)票,當月也抵扣了,我該如何做分錄?


王玲 追問
2019-03-30 14:17
小云老師 解答
2019-03-30 14:48