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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-03-30 14:13

借管理費用 
制造費用 
生產成本 
貸累計折舊

暖暖老師 解答

2019-03-30 14:13

借管理費用 
貸長期待攤費用

暖暖老師 解答

2019-03-30 14:13

借:管理費用或者制造費用 
貸累計攤銷

暖暖老師 解答

2019-03-30 14:14

借:主營業(yè)務成本 
貸庫存商品

陽光 追問

2019-03-30 14:14

還有呢?

陽光 追問

2019-03-30 14:18

銷售成本一般包括哪些?

暖暖老師 解答

2019-03-30 14:18

就是這四個,哪里還有?

陽光 追問

2019-03-30 14:26

長期待攤費用和待攤費用有何區(qū)別?現在有用待攤費用這個科目嗎?

暖暖老師 解答

2019-03-30 14:34

長期待攤費用取消了,一般用預付賬款

陽光 追問

2019-03-30 14:45

那你上面給我的_……借管理費用 
貸長期待攤費,是錯的吧?

暖暖老師 解答

2019-03-30 14:55

你說了攤銷費用,我就按這個寫的

陽光 追問

2019-03-30 14:58

像長期借款計提利息的分錄怎么寫呢?

暖暖老師 解答

2019-03-30 15:02

借財務費用~利息支出 
貸應付利息

陽光 追問

2019-03-30 15:36

那是寫:借管理費用 
貸預付賬款嗎?

暖暖老師 解答

2019-03-30 17:02

付款時這樣寫還是啥時?

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相關問題討論
借管理費用 制造費用 生產成本 貸累計折舊
2019-03-30 14:13:00
平銷返利由銷售方開具紅字專用發(fā)票, 供貨方的處理: 借:主營業(yè)務收入 貸:銀行存款 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)紅字 如果是由購貨方開具增值稅普通發(fā)票, 供貨方的處理: 借:銷售費用 貸:銀行存款 無論是由誰開具發(fā)票, 購貨方的處理 借:銀行存款 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)紅字 貸:主營業(yè)務成本
2019-09-24 14:23:56
您描述的情況應該按照實物折扣處理,在同一張發(fā)票上面贈送的商品開具藍字金額,然后再根據贈送的商品開具紅字金額,這樣客戶沒有支付款項購買贈品。
2018-07-16 16:49:10
比如說廣告業(yè) 一般納稅人吧 取得收入的賬務處理 營改增前: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-應交營業(yè)稅 營改增之后 借:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2017-05-13 14:24:45
你好!是押金嗎?如果是押金就在預收賬款—押金 科目下核算
2015-12-14 13:55:37
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