
跨年度紅字發(fā)票如果直接調(diào)整未分配利潤,則當(dāng)月賬上銷售收入與增值稅申報表數(shù)據(jù)不相符。是否可以沖當(dāng)月收入?
答: 你好,跨年度紅字發(fā)票是直接計入當(dāng)月收入負(fù)數(shù)核算的
小規(guī)模月報增值稅時,當(dāng)月沒有銷售收入,只有開紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,申報增值稅該如何填寫申報表呢
答: 這個電子稅局上直接申報無法通過審核,只有去大廳申報了哈
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司這季度未開票,在申報增值稅時,把利潤表里的利潤填入增值稅申報表的,未開票收入的服務(wù)欄里,生成報表時為什么增值稅的減免額與利潤表里的增值稅金額不一樣;計算了,
答: 你好,你是有未開票收入嗎。達(dá)到起征點了嗎。你現(xiàn)在是納稅申報過不去嗎