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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2019-03-31 12:59

比如甲公司有兩個(gè)子公司,A和B,A投資B持80%股份,在確認(rèn)A對B的長期股權(quán)投資時(shí),是按合并方甲公司合并報(bào)表中B的份額計(jì)算。 
那么當(dāng)時(shí)甲投資B時(shí),付出了500萬,實(shí)際按所有者權(quán)益計(jì)算長投是400萬,這個(gè)100萬是商譽(yù) 。也就是在甲合并報(bào)表中B的份額是包含了這100萬的商譽(yù)

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比如甲公司有兩個(gè)子公司,A和B,A投資B持80%股份,在確認(rèn)A對B的長期股權(quán)投資時(shí),是按合并方甲公司合并報(bào)表中B的份額計(jì)算。 那么當(dāng)時(shí)甲投資B時(shí),付出了500萬,實(shí)際按所有者權(quán)益計(jì)算長投是400萬,這個(gè)100萬是商譽(yù) 。也就是在甲合并報(bào)表中B的份額是包含了這100萬的商譽(yù)
2019-03-31 12:59:17
你好!該商譽(yù)體現(xiàn)在合并方個(gè)別報(bào)表,作為長期股權(quán)投資的初始投資成本。
2020-05-30 15:43:08
你好同學(xué)只包括母公司的商譽(yù)
2021-05-14 12:18:13
同控是不會產(chǎn)生商譽(yù),這里的商譽(yù)是指在第一次形成非同控時(shí)產(chǎn)生的商譽(yù)。 比如你之前500萬購買70%股權(quán),是非同控產(chǎn)生30的商譽(yù) 在后面的同控里面,加的是這個(gè)第一次非同控的商譽(yù)
2021-07-11 20:02:43
有可能支付的大于凈資產(chǎn)賬面價(jià)值的份額,這時(shí)就會形成商譽(yù)
2019-11-02 22:35:53
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

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  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

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